Orden de Compra. Nº3811-248-SE11 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-248-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 20415,5
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura15UnidadSPRAY  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
86131502
Pintura5UnidadLITROS DE OLEO  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
86131502
Pintura1UnidadTINETA LATEX BLANCO  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
86131502
Pintura5UnidadDILUYENTE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
86131502
Pintura2UnidadHUAIPE DE SEDA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
86131502
Pintura5UnidadBROCHAS DE 1  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
86131502
Pintura5UnidadBROCHAS DE 2  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
86131502
Pintura5UnidadBROCHAS DE 3  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
86131502
Pintura3UnidadRODILLOS DE ESPONJA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
Total Neto $ 107.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.416
TOTAL OC $ 127.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.