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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-337-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rollos de nylon |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3811-38-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
88350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111010
| Nilón | 3 | Unidad | Rollos de Nylon de 1.50 mts Doble ancho | |
$ 155.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.000
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$ 465.000
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Total Neto
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$ 465.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.350
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$ 553.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.