Orden de Compra. Nº3811-358-SE13 "MATERIALES DEPARTAMENTO OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-358-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPARTAMENTO OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 99766,72
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea2UnidadCAMIONADAS DE ESTABILIZADO  $ 53.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.568 $ 107.568
11111701
Arena silícea60UnidadTRAJES DE AGUA AMARILLOS 20-L, 20-XL, 20 XXL  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
11111701
Arena silícea3UnidadCAPAS DE AGUA   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
30111601
Cemento10UnidadSACOS DE CEMENTO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
30111601
Cemento12UnidadPARES DE GUANTE DE GOMA LARGO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
30111601
Cemento4UnidadBROCHAS DE 3 PULGADAS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
30111601
Cemento3UnidadKILOS DE CLAVOS DE TECHO  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
30111601
Cemento3UnidadFLEXIBLE HI-HI DE 1/2  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30111601
Cemento3UnidadTAPAGORROS HI DE 20 PVC  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 525.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.767
TOTAL OC $ 624.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.