Orden de Compra. Nº3811-360-SE16 "materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-360-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-43-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 94236,2
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO
Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES ARTICULOS DE ASEO
R.U.T. 76.392.513-7
Sucursal BERNARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl135Unidadcloro - t  $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.980 $ 397.980
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidadeclosul  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 495.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.236
TOTAL OC $ 590.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.