Orden de Compra. Nº3811-367-SE17 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-367-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 275684,3
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2UnidadCABLE CALECO 3X2.5  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
86131502
Pintura22UnidadINTERNIT 6MM  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.800 $ 437.800
86131502
Pintura1UnidadSEPARADORES 3MM  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
86131502
Pintura25UnidadBEKRON  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
86131502
Pintura3UnidadCLAVOS PARA INTERNIT  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
86131502
Pintura8UnidadOSB 9.5MM  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
86131502
Pintura15UnidadPINOS 2X2  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
86131502
Pintura1UnidadDISYUNTOR TERMO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
86131502
Pintura1UnidadMEDIDOR MONOFASICO  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
86131502
Pintura2UnidadMORDAZA DE ACOMETIDA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
86131502
Pintura10UnidadUNION DE ESTANQUES 32MM  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
86131502
Pintura10UnidadLLAVES BOLA TIPO JARDIN  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
86131502
Pintura10UnidadCOPLAS PVC HI 20MM  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
86131502
Pintura6UnidadABRAZADERA PLASTICO  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
86131502
Pintura6UnidadBASE DE SUJECION  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
86131502
Pintura3UnidadBOQUILLA CABLE CONCENTRICO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
86131502
Pintura25UnidadCABLE CONCENTRICO 4 MM  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
86131502
Pintura1UnidadCAJA DE EMPALME MONOFASICA  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
86131502
Pintura10UnidadFRAGUE CAFE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
86131502
Pintura75UnidadCERAMICA CAFE  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.500 $ 592.500
86131502
Pintura1UnidadCINTA AISLADORA 3/4  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
86131502
Pintura1UnidadCAJA ESTANCO 100X100  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
86131502
Pintura6UnidadCABLE N12 VERDE Y BLANCO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
86131502
Pintura4UnidadABRAZADERA OMEGA  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
86131502
Pintura10UnidadPLANCHAS PIZARREÑO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
86131502
Pintura2UnidadPORTA FUSIBLE AEREO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 1.450.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.684
TOTAL OC $ 1.726.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.