Orden de Compra. Nº3811-384-SE09 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-384-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3815-14-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 1019677,37
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento200UnidadCEMENTOCEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.600 $ 638.600
11111701
Arena silícea120UnidadARENAARENA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.360 $ 1.008.360
11111701
Arena silícea120UnidadESTABILIZADOESTABILIZADO $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.760 $ 806.760
11111701
Arena silícea120UnidadGRAVILLAGRAVILLA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.760 $ 806.760
27112004
Palas8UnidadPALAS PUNTA HUEVOPALAS PUNTA HUEVO $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.408 $ 49.408
24101501
Carretillas6UnidadCARRETILLASCARRETILLAS $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.158 $ 199.158
22101701
Palas excavadoras4UnidadCHUZOSCHUZOS $ 10.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.512 $ 41.512
22101701
Palas excavadoras4UnidadPICOTA CON MANGO BELLOTAPICOTA CON MANGO BELLOTA $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
30131502
Bloques de hormigón300UnidadSOLERILLAS TIPO A MINVUSOLERILLAS TIPO A MINVU $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.300 $ 1.071.300
30131502
Bloques de hormigón315UnidadSOLERILLAS TIPO C MINVUSOLERILLAS TIPO C MINVU $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.505 $ 701.505
Total Neto $ 5.366.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.019.677
TOTAL OC $ 6.386.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.