Orden de Compra. Nº
3811-384-SE09
"
COMPRA DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3811-384-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3815-14-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAF/ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Facturación
Alcalde Lopez 9
Comuna
Isla de Maipo
Impuesto
1019677,37
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
200
Unidad
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 638.600
$ 638.600
11111701
Arena silícea
120
Unidad
ARENA
ARENA
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.360
$ 1.008.360
11111701
Arena silícea
120
Unidad
ESTABILIZADO
ESTABILIZADO
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.760
$ 806.760
11111701
Arena silícea
120
Unidad
GRAVILLA
GRAVILLA
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.760
$ 806.760
27112004
Palas
8
Unidad
PALAS PUNTA HUEVO
PALAS PUNTA HUEVO
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.408
$ 49.408
24101501
Carretillas
6
Unidad
CARRETILLAS
CARRETILLAS
$ 33.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.158
$ 199.158
22101701
Palas excavadoras
4
Unidad
CHUZOS
CHUZOS
$ 10.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.512
$ 41.512
22101701
Palas excavadoras
4
Unidad
PICOTA CON MANGO BELLOTA
PICOTA CON MANGO BELLOTA
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.360
$ 43.360
30131502
Bloques de hormigón
300
Unidad
SOLERILLAS TIPO A MINVU
SOLERILLAS TIPO A MINVU
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.071.300
$ 1.071.300
30131502
Bloques de hormigón
315
Unidad
SOLERILLAS TIPO C MINVU
SOLERILLAS TIPO C MINVU
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 701.505
$ 701.505
Total Neto
$ 5.366.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.019.677
TOTAL OC
$ 6.386.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.