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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-390-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-432-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
44444,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENEW SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RENEW SPA
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R.U.T. |
77.293.249-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RENEW SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Global | 25 néctar (igual o superior andina del valle) 0% azúcar añadida 200 ml pack 6 unidades sabor naranja
40 galleta 0% azúcar trozos de chocolate 128 grs (igual o superior a nutra bien)
25 barra de cereal sabor chocolate 90n grs, (igual o superior a marca en línea) caja 6 unidades
3 café instantáneo 170 grs
4 te caja 100 uni
6 azúcar kilos
2 endulzante 270ml
48 snack (igual o superior a tika Patagonia) 35 grs
50 agua mineral sin gas individual 600 ml
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$ 233.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.920
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$ 233.920
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Total Neto
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$ 233.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.445
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$ 278.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.