Orden de Compra. Nº3811-398-SE11 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-398-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 104312,47
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva10UnidadPINTACAL  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 4 PARA CAL  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30111601
Cemento5UnidadCEMENTO  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
30102212
Plancha de cinc10UnidadZINC ACANALADO 2.5 MTS  $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
41112513
Placa perforada1UnidadPLACA COMPACTADORA  $ 308.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.400 $ 308.400
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCAJAS DE TORNILLOS DE VOLCANITA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
86131502
Pintura1UnidadTINETA D ELATEX BLANCO  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
11121610
Maderas duras40UnidadLISTONES 2X2  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
11121611
Tablero de partículas10UnidadPLANCHAS OSB 9.5MM  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 549.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.312
TOTAL OC $ 653.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.