Orden de Compra. Nº
3811-424-SE13
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materiales electricos
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3811-424-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
materiales electricos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3811-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAF/ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Facturación
Alcalde Lopez 9
Comuna
Isla de Maipo
Impuesto
31340,5
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
ampolletas de 20 watts
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
39101605
ampolletas fluorescentes
12
Unidad
equipos fluorecentes de 1x36 watts
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
39101605
ampolletas fluorescentes
3
Unidad
caja de tubod flourecentes de 36 watts
$ 13.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
39101605
ampolletas fluorescentes
70
Unidad
partidores
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
39101605
ampolletas fluorescentes
4
Unidad
pares de guante de goma
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
rollos de papel
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
39101605
ampolletas fluorescentes
4
Unidad
escobillones
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
39101605
ampolletas fluorescentes
12
Unidad
roolos de toalla nova
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
39101605
ampolletas fluorescentes
2
Unidad
cinta peligro
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 164.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.340
TOTAL OC
$ 196.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.