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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-428-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3811-23-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
396986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161711
| Alfombras para exterior | 50 | Unidad | Pasto en Rollo x Mts. | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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30111607
| Cal viva | 8 | Unidad | Saco pintacal | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.200
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$ 47.200
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10171701
| Herbicida de malezas | 20 | Litro | Litros de glifosa Mata Malezas | |
$ 13.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.000
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$ 276.000
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10171701
| Herbicida de malezas | 1 | Unidad | Litros de Podastik Max bidon de 20 litros. | |
$ 86.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.500
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$ 86.500
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39111702
| Lámparas portátiles | 3 | Unidad | Linternas de cintillo LED | |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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11131508
| Cueros de flor, de primera. | 2000 | Unidad | Flores de Temporada | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 2.089.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 396.986
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$ 2.486.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.