Orden de Compra. Nº3811-445-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3811-23-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-445-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3811-23-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 128149,68
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
R.U.T. 78.239.560-2
Sucursal SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadNEUMATICOS RADIAL CAMION LIMPIA FOSA 295/80 R 22.5  $ 168.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.472 $ 674.472
Total Neto $ 674.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.150
TOTAL OC $ 802.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.