Orden de Compra. Nº3811-471-SE12 "compra de cloro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-471-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra compra de cloro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 74442
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.J. LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES Y ARTICULOS DE ASE
R.U.T. 76.698.220-4
Sucursal B.J. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl135Unidadcloro  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.800 $ 361.800
12141901
Cloro Cl5Unidadsilikon 60 %  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 391.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.442
TOTAL OC $ 466.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.