Orden de Compra. Nº3811-485-SE10 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-485-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 431365,93
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas14Unidadclavos de 2 y de 4 pulgadas  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.522 $ 11.522
23171509
Soldadura15Unidadsoldadura 6011x3/32  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
21101513
Discos10Unidaddiscos de corte fierro 7  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
21101513
Discos10Unidaddiscos de desbaste 7  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.070
11121610
Maderas duras100Unidadrollizos sulfatados de 4x2.50  $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
11121610
Maderas duras15Unidadrollizos sulfatados 6x3  $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500
11111701
Arena silícea100Unidadsacos de adilisto  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000
30131604
Ladrillos de piedra1300Unidadladrillos fiscal  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.300 $ 196.300
86131502
Pintura2Unidadgalones anticorrosivo negro  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
86131502
Pintura2Unidadgalones de esmalte sintetico negro  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
30103201
Enrejado de acero10Unidadmallas c-139 x 2.6 x 5mts  $ 23.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.700 $ 234.700
31211904
Brochas4Unidadbrochas de pulgadas  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31211904
Brochas4Unidadbrochas 3 pulgadas  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31211904
Brochas4Unidadbrochas 2 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11101712
Aleación ferrosa7Unidadtiras de perfil 40x40x2mm  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700
11101712
Aleación ferrosa19Unidadtiras de angula laminado 30x3mm  $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.160 $ 126.160
11101712
Aleación ferrosa40Unidadtiras de angulo doblado 25x25x2mm  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
11121610
Maderas duras100Unidadtablas de tapa 1x4  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
11121610
Maderas duras20Unidadlistones de 2x2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
11101712
Aleación ferrosa25Unidadtiras fierro estriado 12mm  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
11101712
Aleación ferrosa35Unidadfierro estriado 10mm  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250
30111601
Cemento90Unidadcemento  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.390 $ 321.390
11101712
Aleación ferrosa4Unidadangulo laminado 40x3  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 2.270.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.366
TOTAL OC $ 2.701.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.