Orden de Compra. Nº3811-510-SE12 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-510-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-50-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 87627,05
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadTIRAS DE PERFIL 75X75X3MM  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
86131502
Pintura3UnidadFOTOCELDAS  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
86131502
Pintura150UnidadCABLE CONCENTRICO  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
86131502
Pintura1UnidadTABLERO DE DISTRIBUCION  $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
86131502
Pintura4UnidadAUTOMATICOS DE 10 AMPS Y 16 AMPS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
86131502
Pintura4UnidadTIRAS DE CONDUIT 16MM  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
86131502
Pintura1UnidadARENA  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
86131502
Pintura1UnidadRIPIO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
86131502
Pintura3UnidadCEMENTO  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
86131502
Pintura10UnidadAMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA 20 WATTS  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 461.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.627
TOTAL OC $ 548.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.