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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-545-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3811-97-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
26111,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 8 | Unidad | TIRAS DE ANGULO LAMINADO 50X3MM | |
$ 13.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.480
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$ 108.480
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11101712
| Aleación ferrosa | 2 | Unidad | FIERRO ESTRIADO 10MM | |
$ 3.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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30111601
| Cemento | 2 | Unidad | BROCAS DE CEMENTO 10MM | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.700
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$ 3.700
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23171509
| Soldadura | 2 | Unidad | SOLDADURA 1/8 | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.800
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21101513
| Discos | 4 | Unidad | DISCO DE CORTE 7 1/4 | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad | ANTICORROSIVO | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.950
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$ 3.950
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS 2 | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.700
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad | DILUYENTE | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 137.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.112
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$ 163.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.