Orden de Compra. Nº3811-545-SE11 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-545-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 26111,7
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa8UnidadTIRAS DE ANGULO LAMINADO 50X3MM  $ 13.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.480 $ 108.480
11101712
Aleación ferrosa2UnidadFIERRO ESTRIADO 10MM  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30111601
Cemento2UnidadBROCAS DE CEMENTO 10MM  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA 1/8  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
21101513
Discos4UnidadDISCO DE CORTE 7 1/4  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
86131502
Pintura1UnidadANTICORROSIVO  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 137.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.112
TOTAL OC $ 163.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.