|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3811-553-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHICULOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3813-8-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
346370 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUBRICANTESNICOCAR |
|
Razón Social |
DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ
|
|
R.U.T. |
8.125.747-7 |
|
Sucursal |
LUBRICANTESNICOCAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULO PPU JWRV37 | |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULO PPU CBVG 30 | |
$ 178.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.000
|
$ 178.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULO INTERNATIONAL | |
$ 1.261.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.261.000
|
$ 1.261.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULO RETROEXCAVADORA | |
$ 114.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.000
|
$ 114.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULO PPU JWRV25 | |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.823.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 346.370
|
|
$ 2.169.370
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.