Orden de Compra. Nº3811-587-SE12 "compra de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-587-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-50-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 83639,9
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidadtablero 300x300x200  $ 17.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
86131502
Pintura6Unidadcajas estanca galvanizada  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
86131502
Pintura10Unidadprensa stopa  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
86131502
Pintura1Unidadcontactor de 25 amps 220 volts  $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850
86131502
Pintura4Unidadballats de 2x36 electronico  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
86131502
Pintura4Unidaddiferencial 2x25 amps  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
86131502
Pintura1Unidadalfombra de 3.75x3.10 cafe oscuro  $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
86131502
Pintura1Unidadgalon de pegamento  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
86131502
Pintura4Unidadballats 1x36  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
86131502
Pintura12Unidadcajas chuqui  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
86131502
Pintura100Unidadcordon 3x2.5mm  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
86131502
Pintura1Unidadbarra coperwer  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
86131502
Pintura3Unidadtiras de fierro redondo liso  $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
86131502
Pintura2Unidadplatinas de 38 mm x 5 mm  $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460
86131502
Pintura2Unidadreloj control  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
86131502
Pintura10Unidadtiras conduit 20mm  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
86131502
Pintura10Unidadsalidas de caja 20mm  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
86131502
Pintura1Unidadpote vinilit 250 cc  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
86131502
Pintura7Unidadenchufes dobles enbutidos  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
86131502
Pintura15Unidadbandejas de 10x20  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
86131502
Pintura75Unidadcable nya rojo, blanco, verde  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
86131502
Pintura12Unidadautomaticos 16, 10 amps  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 440.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.640
TOTAL OC $ 523.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.