Orden de Compra. Nº3811-595-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-698-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-595-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-698-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.001.001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 208563
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICANTESNICOCAR
Razón Social DOMINGO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
R.U.T. 8.125.747-7
Sucursal LUBRICANTESNICOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadInsumos móviles municipales, siliconas renovador y otros  $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
80111613
Mano de obra temporal1Unidad2 desengrasante SONAX, 4 siliconas 650ml, 4 renovadores 750ml y 4 pinos  $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad6 BIDONES COOLANT C7UNO DE 10 Litros, y 6 buidoners agua desmineralizada  $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCambio aceite con filtros: aceite, aire y combustible, aditivo limpia inyector y mano de obra  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadBateria 150Ah Solite  $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCambio de aceite 05W30 dpf, filtros: aceite, aire y seaprador de agua. Mano de obra  $ 197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad4 Neum. 205/55R16 nexen (instaldos, con alineacion y balanceo), pastillas de frenos delanteras y traseras y servicio  $ 484.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
Total Neto $ 1.097.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.563
TOTAL OC $ 1.306.263


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.125.747-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.