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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-63-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-72-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
240445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUBRICANTESNICOCAR |
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Razón Social |
DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ
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R.U.T. |
8.125.747-7 |
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Sucursal |
LUBRICANTESNICOCAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | cambio de aceite 5w30 filtros de aceite, aire, cooolant y mano de obra | |
$ 76.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.500
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$ 76.500
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | cambio de aceite 05w30 dpf filtros de aceite, aire y combustible mano de obras | |
$ 104.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.000
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$ 104.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | 2 mangueras de 15 mts con terminales en ambas puntas y 4 llaves de bola | |
$ 1.085.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.085.000
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$ 1.085.000
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Total Neto
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$ 1.265.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.445
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$ 1.505.945
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.