Orden de Compra. Nº3811-649-SE14 "MANTENCION DE BOMBAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-649-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE BOMBAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-37-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 68048,88
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICANTESNICOCAR
Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ
R.U.T. 8.125.747-7
Sucursal LUBRICANTESNICOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151511
Bombas de pozo1UnidadBOBINADO ELECTRICO DE BOMBA, RODAMIENTO, SELLO PLANO, PRENSA, RELLENADO, RETEN, ACEITE, CAMBIO DE RODILLOS, MANO DE OBRA  $ 358.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.152 $ 358.152
Total Neto $ 358.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.049
TOTAL OC $ 426.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.