Orden de Compra. Nº3811-678-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-617-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-678-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-617-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.001.001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 185679,4
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICANTESNICOCAR
Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ
R.U.T. 8.125.747-7
Sucursal LUBRICANTESNICOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidadservicios de vulcanización móviles  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidadcambio de aceite 15w40ck4 filtros aceite, filtro combustible, huincha reflectante 3m y bicolor  $ 180.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.860 $ 180.860
80111613
Mano de obra temporal1Unidadampolleta 9007, pino farol led, silicona y cambio  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
80111613
Mano de obra temporal1Unidadaceite 15w40 ck4, filtro aceite, filtro combustible, filtro aire original, manutención bomba succion  $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
80111613
Mano de obra temporal1Unidadbateria 66ah instalada en terreno  $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidadaceite 05w30 con filtro  $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidadpastillas frenos delanteros y traseros, alineacion y balanceo,  $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad2mts piso goma esperol  $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 977.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.679
TOTAL OC $ 1.162.939


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.125.747-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.