Orden de Compra. Nº3811-70-SE09 "Compra de Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-70-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3815-14-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 146176,5
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje20Unidadpernos de anclaje 3/8 x 5  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30101609
Barras de cobre47Unidadbarras coper con abrazadera  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.950 $ 133.950
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidadkit disyuntor de 150  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
39101614
ampolletas de haluro-metálico9Unidadampolletas de haluro metalico de 400 watts  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
44121630
Kit de grapadora1Unidadengrapadora 12 mm  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44121630
Kit de grapadora10Unidadcajas de grampas 12mm  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
45111613
Proyector de tubo de rayos catódicos4Unidadproyector de 400 watts haluro metal  $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
39101601
ampolletas halógenas20Unidadampolletas halogenas de 150 watts  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
24101712
Cintas transportadoras10Unidadhuinchas aisladoras blanca y roja  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
39101601
ampolletas halógenas2Unidadampolletas de haluro 150 watts e 27 con portalampara  $ 28.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido15Unidadhuincha aisladora 3 m  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
24101804
Puertas de cintas2Unidadcinta de goma  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11121803
Lino7Unidadhilo de pescar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 769.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.176
TOTAL OC $ 915.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.