Orden de Compra. Nº3811-703-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-656-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-703-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-656-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.001.0001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 79515
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas5UnidadBrochas de 3  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60121001
Pinturas2UnidadKilos de alambre gavalnizado del 18 mm  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
60121001
Pinturas18UnidadSpray Azul  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
60121001
Pinturas18UnidadSpray Dorado  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
60121001
Pinturas18UnidadSpray plateado  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
60121001
Pinturas1UnidadGalon de Latex negro  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
60121001
Pinturas18UnidadSpray rojo  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
60121001
Pinturas3UnidadGalones de latex verde musgo  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
60121001
Pinturas1UnidadTineta Latex blanco  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 418.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.515
TOTAL OC $ 498.015


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.