Orden de Compra. Nº3811-71-SE09 "Compra de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-71-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3815-14-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 94544
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables47Unidad no definidaAUTOMATICOS  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.450 $ 110.450
39111810
Interruptor de lámpara20UnidadINTERRUPTOR  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
23153028
Mordaza estacionaria30UnidadMORDAZAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112102
Tornillos de banco300UnidadTORNILLOS ROSCALATA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112716
Pistolas de clavos mecánicas1UnidadCLAVOS DEL 1  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
13111010
Nilón30UnidadNYLON   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
60141022
Baldes, palas y otros juguetes para la arena10UnidadBALDES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39111810
Interruptor de lámpara30UnidadINTERRUPTOR  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
26121522
Alambre desnudo1UnidadALAMBRE DEL 18  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCINTAS DE GOMA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30191502
Andamios16UnidadCUERPOS DE ANDAMIO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
30171707
Cristal de seguridad22UnidadTRIPLE LOZA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
56101501
Soportes52UnidadROSETAS DE MADERA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211910
Mitones5UnidadGUANTES DE CABRITILLA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31162904
Grampas de cable metálico300UnidadGRAMPAS PARA CALECO  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121205
Canaletas para cables47UnidadCALOTAS MODULO REAL  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550
11121610
Maderas duras25UnidadROLLIZO 4 PULGADAS X 244  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoCLAVOS DEL 5  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
26121521
Alambre de bronce4kilogramoALAMBRE 18 GALVANIZADO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 497.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.544
TOTAL OC $ 592.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.