Orden de Compra. Nº3811-88-SE12 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-88-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-50-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 20126,7
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2UnidadGALONES LATEX ROJO COLONIAL  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
86131502
Pintura2UnidadGALONES LATEX CAFE  $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.780 $ 17.780
86131502
Pintura4UnidadDILUYENTE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
86131502
Pintura4UnidadBROCHAS 2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
86131502
Pintura2UnidadBROCHAS P/CAL  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
86131502
Pintura10UnidadPOSTES SULFATADOS  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
86131502
Pintura1UnidadSACO PINTACAL  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
86131502
Pintura1UnidadVARA DE 6 MTS 3 A 4  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
86131502
Pintura2UnidadGALONES ESMALTE PINTURA VERDE PLAZA  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 105.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.127
TOTAL OC $ 126.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.