Orden de Compra. Nº3811-92-SE12 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-92-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-50-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 20520
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4UnidadBROCHES JEAGER TEC 25 UNID  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
86131502
Pintura35UnidadCABLE ACERO GALVANIZADO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
86131502
Pintura20UnidadABRAZADERAS PARA CABLE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
86131502
Pintura35UnidadMALLA RASCHELL VERDE  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
86131502
Pintura4UnidadPAQUETES DE BROCES MALLA 25 UNID  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
86131502
Pintura4UnidadTENSORES DE GANCHO 3/16 GALVANIZADO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
86131502
Pintura8UnidadGUARDA CABO GALVANIZADO 1/8  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
86131502
Pintura2UnidadGALONES DE LATEX BLANCO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.520
TOTAL OC $ 128.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.