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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-92-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3811-50-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
20520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | BROCHES JEAGER TEC 25 UNID | |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.760
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$ 8.760
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86131502
| Pintura | 35 | Unidad | CABLE ACERO GALVANIZADO | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.750
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$ 29.750
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86131502
| Pintura | 20 | Unidad | ABRAZADERAS PARA CABLE | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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86131502
| Pintura | 35 | Unidad | MALLA RASCHELL VERDE | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.650
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$ 27.650
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | PAQUETES DE BROCES MALLA 25 UNID | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.960
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$ 3.960
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | TENSORES DE GANCHO 3/16 GALVANIZADO | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.760
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$ 4.760
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86131502
| Pintura | 8 | Unidad | GUARDA CABO GALVANIZADO 1/8 | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.320
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$ 6.320
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad | GALONES DE LATEX BLANCO | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 108.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.520
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$ 128.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.