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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-95-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENCION ELECTRICA CASONA DEL MAIPO
215.22.04.010.001.001 |
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Proveniente de Licitación
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3815-14-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9215,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de accesorios | 1 | Unidad | Kits de accesorios | Contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción según bases adjuntas |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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39101701
| Tubos fluorescentes | 2 | Unidad | Tubos fluorescentes | TUBO FLUORESCENTE REDONDO |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.600
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$ 4.600
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41111904
| Columnas electrónicas | 1 | Unidad | Columnas electrónicas | EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA DE 3 TUBOS |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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39101601
| Ampolletas halógenas | 6 | Unidad | Ampolletas halógenas | AMPOLLETAS DICROICAS |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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39101601
| Ampolletas halógenas | 4 | Unidad | Ampolletas halógenas | AMPOLLETAS HALOGENO DE 150 W |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.920
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$ 3.920
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39101601
| Ampolletas halógenas | 4 | Unidad | Ampolletas halógenas | AMPOLLETAS DE 100 W |
$ 270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080
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$ 1.080
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Total Neto
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$ 48.501
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.215
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$ 57.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.