Orden de Compra. Nº3813-14-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3813-13-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3813-14-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3813-13-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3813-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 2375796,29
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETRINOVIC SPA
Razón Social PETRINOVIC SPA
R.U.T. 79.534.260-5
Sucursal PETRINOVIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112802
Tacómetros1GlobalSERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETE PSICOSENSOMETRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPOArriendo de un equipo ATS 1, que incluye mantenciones preventivas Bimestrales, mantenciones correctivas todo el año, asistencia remota, repuestos, modernización valor neto mensual 403.361 $ 12.504.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504.191 $ 12.504.191
Total Neto $ 12.504.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.375.796
TOTAL OC $ 14.879.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.