Orden de Compra. Nº3813-35-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3813-23-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3813-35-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3813-23-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3813-23-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 12383796,06
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Blakom S.A.
Razón Social CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.
R.U.T. 76.046.013-3
Sucursal Constructora Blakom S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadConstrucción de Veredas Calle Jaime Guzmanvalor neto en pesos $ 65.177.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.177.874 $ 65.177.874
Total Neto $ 65.177.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.383.796
TOTAL OC $ 77.561.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.