Orden de Compra. Nº3814-151-SE09 "AYUDA EN MEDICAMENTOS A OLGA CARTER ARMIJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3814-151-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2009
Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN MEDICAMENTOS A OLGA CARTER ARMIJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-11022-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 2577,54
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ecuanaser
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal ecuanaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171913
Trihidrato magnésico de esomeprazol1Unidad ESOMEPRAZOL SEGUN RECETA, PARA OLGA CARTER ARMIJO $ 13.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
Total Neto $ 13.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.578
TOTAL OC $ 16.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.