|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3814-404-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AYUDA EN LECHE PARA MARIA VENEGAS ORTIZ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3811-11022-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
2420,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-05-2009 |
|
|
|
Proveedor |
ecuanaser |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
|
|
R.U.T. |
99.569.670-3 |
|
Sucursal |
ecuanaser |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131702
| Productos de mantequilla o leche en conserva | 2 | Unidad | | LECHE NIDO SEGUN COTIZACION, |
$ 6.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.740
|
$ 12.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.740
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.421
|
|
$ 15.161
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.