Orden de Compra. Nº3814-441-SE08 "AYUDA SOCIAL A HIJO DE YENNIFER SALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3814-441-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2008
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL A HIJO DE YENNIFER SALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3814-76-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna -1
Impuesto 4545,75
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
Pañales para bebé3BolsaPañales para bebéPAÑALES HUGGIES GX 60, PARA HIJO DE YENNIFER SALINAS, ITEM:24.01.007.001.006 $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.925 $ 23.925
Total Neto $ 23.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.546
TOTAL OC $ 28.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.