|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3818-117-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de impresión y papelería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3811-35-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
89209,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGAGRAF |
|
Razón Social |
FERNANDO ALARCON PUBLICIDAD E I R L
|
|
R.U.T. |
52.001.943-K |
|
Sucursal |
MEGAGRAF |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | 10 letreros de 1,20 X1,50 mts con valor de $39.600.-c/u
2 lienzos de 6.0 X 1.0 mts con un valor de $36.762.- c/u | |
$ 469.524,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 469.524
|
$ 469.524
|
|
|
Total Neto
|
$ 469.524
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.210
|
|
$ 558.734
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.