Orden de Compra. Nº3818-18-SE11 "Elementos Pintado "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3818-18-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Elementos Pintado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RR PP
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 188502,8
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GlobalDe acuerdo listado adjunto  $ 992.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.120 $ 992.120
Total Neto $ 992.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.503
TOTAL OC $ 1.180.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.