Orden de Compra. Nº3818-293-SE11 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3818-293-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RR PP
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 976096,5
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura16UnidadPINTURA DE ALTA RESISTENCIA   $ 77.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.000 $ 1.244.000
86131502
Pintura12UnidadPINTURA DE ALTA RESISTENCIA   $ 87.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000
86131502
Pintura6UnidadROLLOS DE CABLE CONCENTRICO 2X6MM DE 100 MTS  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
86131502
Pintura10UnidadTIRAS DE PERFIL 100X100X3MM  $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000
86131502
Pintura200UnidadCEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.400 $ 655.400
86131502
Pintura5UnidadROLLOS CONCENTRICO DE 2X4MM DE 100 MTS  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
86131502
Pintura7Unidad PLANCHAS DE FIERRO DIAMANTEDO 1X3 DE 5MM $ 65.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.950 $ 460.950
Total Neto $ 5.137.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 976.096
TOTAL OC $ 6.113.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.