Orden de Compra. Nº3818-94-SE08 "FLORES ENTREGA DÍA DE LA MADRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3818-94-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra FLORES ENTREGA DÍA DE LA MADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SALUDAR CON UNA FLOR A LAS MAMÁS DE LA COMUNA EN EL DÍA DE LA MADRE. ITEM 24.01.008.002.001
Proveniente de Licitación 3811-9-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RR PP
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna -1
Impuesto 42560
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS
R.U.T. 9.365.297-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1GlobalBanquetesCLAVES PARA SALUDO DE LAS MADRES EN SU DIA $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.560
TOTAL OC $ 266.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.