Orden de Compra. Nº3820-1-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3820-11100-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-1-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3820-11100-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3820-11100-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 1248229,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ninoescobar
Razón Social ROSALINDO DEL CARMEN ESCOBAR FERREIRA
R.U.T. 9.318.188-3
Sucursal ninoescobar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1Unidad Ampliación Sede Los Aromos 4ª Etapa Santa María $ 6.569.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.569.630 $ 6.569.630
Total Neto $ 6.569.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.248.230
TOTAL OC $ 7.817.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.