Orden de Compra. Nº3820-1188-AG23 " COMPRA INSUMOS PARA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-1188-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 25156
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAS
Razón Social CENTRO DE FOTOCOPIADOS COPYMAS SPA
R.U.T. 77.631.133-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPYMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel500UnidadCARTUCHOS BLANCOS PARA CABRITAS  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101634
Fruta fresca150UnidadMANZANAS VERDES  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131821
Compuestos desengrasantes1UnidadDESENGRASANTE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50192112
Palomitas de maíz25kilogramoMAIZ CURAGUA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZUCAR   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10LitroACEITE ACEITE $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
Total Neto $ 132.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.156
TOTAL OC $ 157.556


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.631.133-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.