Orden de Compra. Nº3820-1197-SE23 "Adquisición de 3 grifos para APR Santa Filomena3820-41-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-1197-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 3 grifos para APR Santa Filomena3820-41-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3820-41-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 702997,53
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALOP LTDA
Razón Social METALOP LIMITADA
R.U.T. 76.893.146-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALOP LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos3UnidadGrifo columna y válvulas. Contempla la compra de 3 grifos columna intermedia NCH-1646, 3 válvulas sello elastomerico Fe dúctil C/smacho y 3 válvulas meplat en Fe dúctil vástago inox., entre otros varios, según detalle en términos de referencia.MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES. El proveedor deberá despachar los grifos e insumos requeridos a la I.M. de Santa María, Dpto. de Operación y Mantención ubicado en O`Higgins Nº843, comuna de Santa María. Coordinar día y horario de entrega previamente. $ 1.233.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699.987 $ 3.699.987
Total Neto $ 3.699.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 702.998
TOTAL OC $ 4.402.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.