|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3820-140-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Uniformes Institucionales Para Alumnos del Establecimiento Liceo Dario Salas Orden de Compra desde 3820-4-LE18. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3820-4-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
|
Comuna |
Santa María
|
|
Impuesto |
3757808,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Forma de Entrega | Los productos deberán ser entregados al Director del Establecimiento Educacional Liceo Dario Salas. |
|
|
Proveedor |
EVELYN JERTTY |
|
Razón Social |
EVELYN LUCERO AGUILAR
|
|
R.U.T. |
13.184.213-9 |
|
Sucursal |
EVELYN JERTTY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | Según Bases de Licitación y anexos adjuntos. | Uniformes según bases y especificaciones. Se adjuntan los documentos solicitados |
$ 19.777.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.777.941
|
$ 19.777.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.777.941
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.757.809
|
|
$ 23.535.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.