Orden de Compra. Nº3820-263-SE18 "COMPRA DE MATERIALES PARA CASA INCENDIADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-263-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CASA INCENDIADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 754246,04
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aspeejoras
Razón Social MACARENA ANDREA MONTENEGRO GALLARDO
R.U.T. 15.060.064-2
Sucursal aspeejoras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA.MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 3.969.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.969.716 $ 3.969.716
Total Neto $ 3.969.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.246
TOTAL OC $ 4.723.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.