Orden de Compra. Nº3820-314-SE15 "COMPRA DE MATERIALES SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-314-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3820-35-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 7839,552
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO HERMINDO
Razón Social COMERCIAL LUCERO
R.U.T. 4.311.338-0
Sucursal HUGO HERMINDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente100Unidad no definidaGLOBOSGLOBOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27112813
Vara de extensión100Unidad no definidaVARITASVARITAS $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.450
11141604
Papel usado12Unidad no definidaPAPEL ACONCAGUAPAPEL ACONCAGUA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETASCARPETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri12Unidad no definidaPLUMONESPLUMONES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
24101712
Cintas transportadoras2Unidad no definidaCINTAS ENGOMADASCINTAS ENGOMADAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.177
31211916
Forradores de bandeja de pintura8Unidad no definidaBANDEJA DE CARTONBANDEJA DE CARTON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
43202211
Platos o discos60Unidad no definidaPLATOSPLATOS $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111610
Cartulina2BlockCARTULINACARTULINA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
Total Neto $ 41.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.840
TOTAL OC $ 49.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.