Orden de Compra. Nº
3820-314-SE15
"
COMPRA DE MATERIALES SENDA PREVIENE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-314-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3820-35-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
7839,552
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO HERMINDO
Razón Social
COMERCIAL LUCERO
R.U.T.
4.311.338-0
Sucursal
HUGO HERMINDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
100
Unidad no definida
GLOBOS
GLOBOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27112813
Vara de extensión
100
Unidad no definida
VARITAS
VARITAS
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.450
11141604
Papel usado
12
Unidad no definida
PAPEL ACONCAGUA
PAPEL ACONCAGUA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
CARPETAS
CARPETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri
12
Unidad no definida
PLUMONES
PLUMONES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
24101712
Cintas transportadoras
2
Unidad no definida
CINTAS ENGOMADAS
CINTAS ENGOMADAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.177
31211916
Forradores de bandeja de pintura
8
Unidad no definida
BANDEJA DE CARTON
BANDEJA DE CARTON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
43202211
Platos o discos
60
Unidad no definida
PLATOS
PLATOS
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
14111610
Cartulina
2
Block
CARTULINA
CARTULINA
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
Total Neto
$ 41.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.840
TOTAL OC
$ 49.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.