Orden de Compra. Nº
3820-327-AG26
"
COFEE PARA REUNION DE RED CULTURAL COMUNAL DE ACONCAGUA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-327-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
COFEE PARA REUNION DE RED CULTURAL COMUNAL DE ACONCAGUA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
39901,9
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
62039159
Razón Social
CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES
R.U.T.
6.203.915-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
62039159
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
CAFE DE GRANO
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE DE HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.490
$ 1.490
50181901
Pan fresco
20
Unidad
SANDWICH AVE PALTA Y O JAMON QUESO PALTA EN PAN AMASADO, PAN FRESCO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
50181901
Pan fresco
6
Unidad
SANDWICH ALTERNATIVA VEGETARIANO, FRESCO
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
50202304
Jugos y néctar envasados
25
Botella
NECTAR 300 ML, BOTELLA VIDRIO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.750
$ 49.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
PASTELES DULCES SURTIDOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
GALLETAS SURTIDAS ARTESANALES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181909
Galletas saladas
60
Unidad
BROCHETAS SALADAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
50
Unidad
CUCHARAS DE MADERA DESECHABLES
CUCHARAS DE MADERA DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE 250 ML
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS DE 100 UNIDADES
SERVILLETAS DE 100 UNIDADES
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE 100 BOLSITAS
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.690
$ 5.690
Total Neto
$ 210.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.902
TOTAL OC
$ 249.912
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.203.915-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.