Orden de Compra. Nº3820-327-AG26 "COFEE PARA REUNION DE RED CULTURAL COMUNAL DE ACONCAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-327-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COFEE PARA REUNION DE RED CULTURAL COMUNAL DE ACONCAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 39901,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 62039159
Razón Social CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES
R.U.T. 6.203.915-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 62039159
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadCAFE DE GRANO  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
50201710
Té de hierbas1CajaTE DE HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
50181901
Pan fresco20UnidadSANDWICH AVE PALTA Y O JAMON QUESO PALTA EN PAN AMASADO, PAN FRESCO  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
50181901
Pan fresco6UnidadSANDWICH ALTERNATIVA VEGETARIANO, FRESCO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
50202304
Jugos y néctar envasados25BotellaNECTAR 300 ML, BOTELLA VIDRIO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadPASTELES DULCES SURTIDOS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETAS SURTIDAS ARTESANALES  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181909
Galletas saladas60UnidadBROCHETAS SALADAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS TERMICOSVASOS TERMICOS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico50UnidadCUCHARAS DE MADERA DESECHABLESCUCHARAS DE MADERA DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE 250 ML  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE 100 UNIDADESSERVILLETAS DE 100 UNIDADES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
50201713
Bolsitas de te1CajaTE DE 100 BOLSITAS  $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690
Total Neto $ 210.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.902
TOTAL OC $ 249.912


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.203.915-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.