Orden de Compra. Nº
3820-386-AG26
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compra de insumos para mantención de áreas verdes
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-386-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
compra de insumos para mantención de áreas verdes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
178966,32
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Intermedia SPA
Razón Social
COMERCIAL INTERMEDIA SPA
R.U.T.
77.093.659-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Intermedia SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
150
Pack
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES C/U ULTRA RESISTENTES DE 90X130CM
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES C/U ULTRA RESISTENTES DE 90X130CM
$ 1.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.350
$ 283.350
27112004
Palas
3
Unidad
TIJERON DE PODA ULTRALIVIANO 75 CM. P160-SL-75
TIJERON DE PODA ULTRALIVIANO 75 CM. P160-SL-75
$ 108.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.345
$ 324.345
27112004
Palas
3
Unidad
TIJERA DE PODAR 23 CM. PX-13
TIJERA DE PODAR 23 CM. PX-13
$ 64.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.059
$ 193.059
27112004
Palas
3
Unidad
HORQUETA PARA PAJA DE 4 DIENTES, LARGO DE LOS DIENTES 32 CM. ANCHO 22 CM. LARGO DEL MANGO 86 CM. LARGO TOTAL DE LA HORQUETA 108 CM.
HORQUETA PARA PAJA DE 4 DIENTES, LARGO DE LOS DIENTES 32 CM. ANCHO 22 CM. LARGO DEL MANGO 86 CM. LARGO TOTAL DE LA HORQUETA 108 CM.
$ 28.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.713
$ 85.713
27112004
Palas
3
Unidad
PALAS DE RIEGO, LARGO TOTAL 1.42 CM, CABEZA REDONDA DE ANCHO 20.9 CM, LONGITUD 49.5 CM, EN ACERO AL CARBONO, HOMBROS EXTENDIDOS, ENSAMBLE CON CASQUILLO CRIMPADO, PESO 2 KG., LARGO MANGO 1.14 CM EN MADERA DE FRESNO
PALAS DE RIEGO, LARGO TOTAL 1.42 CM, CABEZA REDONDA DE ANCHO 20.9 CM, LONGITUD 49.5 CM, EN ACERO AL CARBONO, HOMBROS EXTENDIDOS, ENSAMBLE CON CASQUILLO CRIMPADO, PESO 2 KG., LARGO MANGO 1.14 CM EN MADERA DE FRESNO
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.461
$ 55.461
Total Neto
$ 941.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.966
TOTAL OC
$ 1.120.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.