Orden de Compra. Nº3820-386-AG26 "compra de insumos para mantención de áreas verdes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-386-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos para mantención de áreas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 178966,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Intermedia SPA
Razón Social COMERCIAL INTERMEDIA SPA
R.U.T. 77.093.659-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Intermedia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico150PackPAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES C/U ULTRA RESISTENTES DE 90X130CMPAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES C/U ULTRA RESISTENTES DE 90X130CM $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.350 $ 283.350
27112004
Palas3UnidadTIJERON DE PODA ULTRALIVIANO 75 CM. P160-SL-75TIJERON DE PODA ULTRALIVIANO 75 CM. P160-SL-75 $ 108.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.345 $ 324.345
27112004
Palas3UnidadTIJERA DE PODAR 23 CM. PX-13TIJERA DE PODAR 23 CM. PX-13 $ 64.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.059 $ 193.059
27112004
Palas3UnidadHORQUETA PARA PAJA DE 4 DIENTES, LARGO DE LOS DIENTES 32 CM. ANCHO 22 CM. LARGO DEL MANGO 86 CM. LARGO TOTAL DE LA HORQUETA 108 CM.HORQUETA PARA PAJA DE 4 DIENTES, LARGO DE LOS DIENTES 32 CM. ANCHO 22 CM. LARGO DEL MANGO 86 CM. LARGO TOTAL DE LA HORQUETA 108 CM. $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.713 $ 85.713
27112004
Palas3UnidadPALAS DE RIEGO, LARGO TOTAL 1.42 CM, CABEZA REDONDA DE ANCHO 20.9 CM, LONGITUD 49.5 CM, EN ACERO AL CARBONO, HOMBROS EXTENDIDOS, ENSAMBLE CON CASQUILLO CRIMPADO, PESO 2 KG., LARGO MANGO 1.14 CM EN MADERA DE FRESNOPALAS DE RIEGO, LARGO TOTAL 1.42 CM, CABEZA REDONDA DE ANCHO 20.9 CM, LONGITUD 49.5 CM, EN ACERO AL CARBONO, HOMBROS EXTENDIDOS, ENSAMBLE CON CASQUILLO CRIMPADO, PESO 2 KG., LARGO MANGO 1.14 CM EN MADERA DE FRESNO $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.461 $ 55.461
Total Neto $ 941.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.966
TOTAL OC $ 1.120.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.