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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3820-414-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales para stock |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPYMAS |
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Razón Social |
CENTRO DE FOTOCOPIADOS COPYMAS SPA
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R.U.T. |
77.631.133-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPYMAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31152002
| Alambre de espinas | 40 | Metro Lineal | 40 metros de alambre de púas | 40 metros de alambre de púas |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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31191515
| Malla abrasiva | 1 | Unidad | Rollo de malla bizcocho 1,80 cm altura y largo 25 metros | Rollo de malla bizcocho 1,80 cm altura y largo 25 metros |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.