Orden de Compra. Nº
3820-436-AG26
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materiales de red
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-436-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
materiales de red
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
318902,65
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Altared Ingenieria
Razón Social
MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA
R.U.T.
76.274.505-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Altared Ingenieria
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
Switch Sfp Poe, según adjunto
$ 177.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354.264
$ 354.264
46171610
Cámaras de seguridad
4
Unidad
Conector de Campo, según adjunto
$ 24.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.968
$ 96.968
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
Switch Sfp, según adjunto
$ 803.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 803.640
$ 803.640
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
Cabecera de fibra, según adjunto
$ 35.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.625
$ 107.625
46171610
Cámaras de seguridad
6
Unidad
Media Converter, según adjunto
$ 22.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.268
$ 134.268
46171610
Cámaras de seguridad
10
Unidad
Riel DIN, según adjunto
Riel DIN, según adjunto
$ 1.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.230
$ 11.230
46171610
Cámaras de seguridad
5
Unidad
Roseta optica, según adjunto
Roseta optica, según adjunto
$ 26.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.980
$ 132.980
46171610
Cámaras de seguridad
10
Unidad
jumper optico, según adjunto
jumper optico, según adjunto
$ 3.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.460
$ 37.460
Total Neto
$ 1.678.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.903
TOTAL OC
$ 1.997.338
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.