Orden de Compra. Nº3820-439-AG26 "compra de materiales de construccion oin"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-439-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de construccion oin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140574000000000 del sistema oln.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 55450,55
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
Razón Social JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
R.U.T. 78.255.709-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20UnidadSACOS DE CEMENTO 25KG SOLUBLE, según adjunto.  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
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Cemento2UnidadTINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO, según adjunto.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30111601
Cemento1UnidadGALON DE ESMALTE SINTETICO PARA PROTECCIONES COLOR NEGRO BRILLANTE, según adjunto.  $ 29.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
30111601
Cemento6UnidadTABLA TAPA 1/4” GENÉRICO, según adjunto.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30111601
Cemento2UnidadPALOS DE PINO 2X2 ESTACAS, según adjunto.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30111601
Cemento2UnidadBOLSA DE CLAVOS CORRIENTES DE DOS 2 1/2” PARA MADERA DE 2KG, según adjunto.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
30111601
Cemento2UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL 23CM DE LARGO Y 9CM DE ESPESOR, según adjunto.  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
30111601
Cemento3UnidadBROCHAS TODO USO DE 2 1/2”, según adjunto.  $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
30111601
Cemento3UnidadBROCHAS DE 1” (2,54CM), según adjunto.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
30111601
Cemento2UnidadBOTELLAS DE DILUYENTE SINTETICO DE 1 LT, según adjunto.  $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
30111601
Cemento6UnidadSILICONAS PINTABLES SELLADOR MULTIUSO 300ML SECADO RÁPIDO, según adjunto.SILICONAS PINTABLES SELLADOR MULTIUSO 300ML SECADO RÁPIDO, según adjunto. $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
Total Neto $ 291.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.451
TOTAL OC $ 347.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.