Orden de Compra. Nº
3820-439-AG26
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compra de materiales de construccion oin
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-439-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
compra de materiales de construccion oin
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140574000000000 del sistema oln.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
55450,55
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
Razón Social
JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
R.U.T.
78.255.709-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JB SERVICIOS E INSUMOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
20
Unidad
SACOS DE CEMENTO 25KG SOLUBLE, según adjunto.
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
30111601
Cemento
2
Unidad
TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO, según adjunto.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
30111601
Cemento
1
Unidad
GALON DE ESMALTE SINTETICO PARA PROTECCIONES COLOR NEGRO BRILLANTE, según adjunto.
$ 29.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
30111601
Cemento
6
Unidad
TABLA TAPA 1/4” GENÉRICO, según adjunto.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
30111601
Cemento
2
Unidad
PALOS DE PINO 2X2 ESTACAS, según adjunto.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
30111601
Cemento
2
Unidad
BOLSA DE CLAVOS CORRIENTES DE DOS 2 1/2” PARA MADERA DE 2KG, según adjunto.
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
30111601
Cemento
2
Unidad
RODILLOS CHIPORRO NATURAL 23CM DE LARGO Y 9CM DE ESPESOR, según adjunto.
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
30111601
Cemento
3
Unidad
BROCHAS TODO USO DE 2 1/2”, según adjunto.
$ 1.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
30111601
Cemento
3
Unidad
BROCHAS DE 1” (2,54CM), según adjunto.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
30111601
Cemento
2
Unidad
BOTELLAS DE DILUYENTE SINTETICO DE 1 LT, según adjunto.
$ 2.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
30111601
Cemento
6
Unidad
SILICONAS PINTABLES SELLADOR MULTIUSO 300ML SECADO RÁPIDO, según adjunto.
SILICONAS PINTABLES SELLADOR MULTIUSO 300ML SECADO RÁPIDO, según adjunto.
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.120
$ 12.120
Total Neto
$ 291.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.451
TOTAL OC
$ 347.296
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.