|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3820-473-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIAL DEL JUEGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
|
Comuna |
Santa María
|
|
Impuesto |
46835 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COPYMAS |
|
Razón Social |
CENTRO DE FOTOCOPIADOS COPYMAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.631.133-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COPYMAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121710
| Tiza para escribir o accesorios | 50 | Unidad | TIZAS GRANDES | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
44121619
| Sacapuntas | 20 | Unidad | SACAPUNTAS | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
60121236
| Pinceles | 40 | Unidad | PINCELES | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
60121237
| Mezclador de pintura | 20 | Unidad | MESCLADORES PARA TEMPERAS | |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000
|
$ 11.000
|
60121109
| Blocs de dibujo | 20 | Unidad | BLOCK H10 | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
60121001
| Pinturas | 20 | Unidad | TEMPERA | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
60121225
| Medios de pintura de acuarela | 30 | Unidad | ACUARELAS | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
60121112
| Cartón piedra | 20 | Unidad | CARTON PIEDRA | |
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 246.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.835
|
|
$ 293.335
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.