|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3820-503-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PANDERETA PARA SECTOR SANTA FILOMENA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3820-27-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
|
Comuna |
Santa María
|
|
Impuesto |
478991,596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
felipe andres |
|
Razón Social |
felipe andres hurtubia farias
|
|
R.U.T. |
12.643.918-0 |
|
Sucursal |
felipe andres |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131403
| Panderetas | 200 | Unidad no definida | INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE PANDERETAS 1 X 2,20 ML | INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE PANDERETAS 1 X 2,20 ML |
$ 12.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521.000
|
$ 2.521.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.521.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.992
|
|
$ 3.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.