Orden de Compra. Nº3820-509-SE09 "Toner HP CB542A Impresora Laser CP1515N Fondo Mejoramiento Gestion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-509-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Toner HP CB542A Impresora Laser CP1515N Fondo Mejoramiento Gestion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3820-103-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 8605,86
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor celecom
Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ
R.U.T. 14.305.003-3
Sucursal celecom
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad Toner HP Amarillo CB6542A $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.294 $ 45.294
Total Neto $ 45.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.606
TOTAL OC $ 53.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.